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38起違法違紀(jì)案件已辦結(jié)
“一把手”職務(wù)腐敗問題仍突出
審計署24日公布了《審計署移送至2013年6月已辦結(jié)38起違法違紀(jì)案件和事項處理情況》公告。其中包括民航華北地區(qū)管理局原局長黃登科受賄案、建銀國際(中國)有限公司原董事長張傳斌內(nèi)幕交易案、北京市大興區(qū)人大常委會原副主任李學(xué)元受賄案等。案件中發(fā)現(xiàn),“一把手”利用職權(quán)謀取私利、參與作案的職務(wù)腐敗問題較為突出。
據(jù)介紹,對移送有關(guān)部門和單位處理的違法違紀(jì)案件和事項,審計署通常定期跟蹤以了解其辦理情況。
審計署2009年在審計中發(fā)現(xiàn),2005年至2008年,中國民用航空華北地區(qū)管理局利用審批航線、調(diào)整航班時刻等職權(quán),通過簽訂或議定虛假包機協(xié)議、宣傳促銷協(xié)議、培訓(xùn)協(xié)議,為有關(guān)公司在增加航班,調(diào)整航班時刻等方面提供幫助并索取、收受好處費1700多萬元。2009年9月,審計署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2010年12月,河北省故城縣人民法院以單位受賄罪、受賄罪判處黃登科有期徒刑13年,剝奪政治權(quán)利3年,對同案其他2名責(zé)任人也分別作出刑事處罰。
審計署2011年在審計中發(fā)現(xiàn),2010年7月至2011年3月,張傳斌在策劃廈門翔鷺石化公司借殼上市方案過程中,涉嫌利用知悉的內(nèi)幕信息,通過出讓股權(quán)收益權(quán)向內(nèi)部人員輸送巨額利益。2011年9月,審計署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年10月,北京市第二中級人民法院以內(nèi)幕交易罪判處張傳斌有期徒刑3年,緩刑4年。
審計署2011年在審計中發(fā)現(xiàn),2004年至2011年,李學(xué)元在擔(dān)任大興區(qū)建委主任期間,涉嫌利用職權(quán)為企業(yè)承攬拆遷業(yè)務(wù)等提供便利。2011年9月,審計署將此案件線索移送中央紀(jì)委監(jiān)察部查處。2012年12月,北京市第二中級人民法院以受賄罪判處李學(xué)元無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。
專家指出,這種利用公權(quán)謀取私利、侵蝕公共資源的職務(wù)腐敗問題值得警惕。
審計署揭“家丑”
自曝問題金額2000多萬元
審計署24日公布了本部門2012年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況檢查結(jié)果。檢查發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行中不符合財經(jīng)制度規(guī)定的問題金額446.87萬元,其他財政收支方面問題金額1957.43萬元。
為健全審計署預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的外部監(jiān)督機制,審計署商監(jiān)察部同意,委托駐署監(jiān)察局牽頭,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部推薦、審計署聘任的特約審計員和相關(guān)專業(yè)人員參加的檢查組,于2013年3月至4月對審計署2012年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了檢查,重點檢查了審計署本級及所屬京津冀特派辦、沈陽特派辦和國外援貸款項目審計服務(wù)中心等3個單位,并對有關(guān)事項進行了延伸檢查。
檢查結(jié)果表明,審計署本級及所屬單位2012年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支基本符合預(yù)算法和相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,財務(wù)管理和會計處理基本符合會計法和相關(guān)的財務(wù)會計制度規(guī)定。
但檢查也發(fā)現(xiàn),2012年,審計署本級“計算機及網(wǎng)絡(luò)運行維護費”和“審計署派出審計局設(shè)備更新購置經(jīng)費”項目支出360.96萬元未編報年度政府采購預(yù)算;署本級“辦公樓安防系統(tǒng)改造”項目編制政府采購預(yù)算21.6萬元,當(dāng)年未能執(zhí)行;署本級在軟件開發(fā)尚未完成、有關(guān)產(chǎn)品未正式交付使用的情況下,向軟件開發(fā)公司全額支付了合同款131.27萬元,其中提前支付64.31萬元。
檢查還發(fā)現(xiàn),由于現(xiàn)行財政預(yù)算撥款未能對執(zhí)行屬地化政策的審計署派駐地方機構(gòu)的職工醫(yī)療保險費、離退休人員醫(yī)療費等人員經(jīng)費給予保障,為彌補經(jīng)費支出缺口,所屬京津冀辦和沈陽辦用公用經(jīng)費支付了上述人員經(jīng)費支出。
對此次檢查發(fā)現(xiàn)的問題,審計署及相關(guān)單位積極采取措施進行整改。審計署辦公廳及相關(guān)部門已采取措施,著力提高政府采購預(yù)算編制的質(zhì)量與水平;對所屬單位存在的有關(guān)問題,已責(zé)成相關(guān)單位盡快整改到位,并著手建立健全財務(wù)工作考核機制,以進一步加強財務(wù)管理工作。